一、外貿(mào)企業(yè)出口退稅是什么意思
外貿(mào)企業(yè)出口退稅是指外貿(mào)企業(yè)以及實行外貿(mào)企業(yè)財務制度的工貿(mào)企業(yè)收購貨物出口,其出口銷售環(huán)節(jié)的增值稅免征,由于采用的是“先征后退”的計算方法,因此稱“退稅”而不是“免稅”。
二、外貿(mào)企業(yè)出口退稅計算方法
外貿(mào)企業(yè)出口退稅是指出口銷售環(huán)節(jié)的增值稅可以申報退稅,一般是其收購貨物的成本部分,因外貿(mào)企業(yè)在支付收購貨款的同時也支付了生產(chǎn)經(jīng)營該類商品的企業(yè)已納的增值稅稅款,因此,在貨物出口后按收購成本與退稅率計算退稅退還給外貿(mào)企業(yè)。
計算退稅額時,應依據(jù)購進出口貨物增值稅專用發(fā)票上所注明的進項稅額和退稅率計算。其計算公式為:應退稅額=外貿(mào)收購不含增值稅購進金額×退稅率。
三、外貿(mào)公司申報出口退稅的條件
1、必須是增值稅一般納稅人,且辦理了退免稅備案。
2、出口的貨物屬于增值稅和消費稅的應稅產(chǎn)品,并且屬于退稅的產(chǎn)品,不是免稅或者征稅的產(chǎn)品。
3、出口貨物已報關(guān)離境并已結(jié)關(guān),有報關(guān)單的相關(guān)電子信息。
4、已在財務上做了銷售。
5、已完成收匯。
6、出口單證齊全。
四、外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報流程操作
外貿(mào)企業(yè)申報出口退稅可以網(wǎng)上在線申報,具體的流程如下:
1、在線申報
登錄電子稅務局,點擊“我要辦稅”--“出口退稅管理”--“出口退(免)稅申報”--“免退稅申報”--“在線申報”。
2、明細數(shù)據(jù)采集
外貿(mào)企業(yè)的數(shù)據(jù)采集可以通過智能配單和手工采集兩種方式:
(1)智能配單
①出口貨物報關(guān)單管理:從電子口岸下載XML格式報關(guān)單,解密后再通過基礎數(shù)據(jù)管理-出口貨物報關(guān)單管理模塊導入報關(guān)單。
A、下載報關(guān)單:首先登錄中國電子口岸下載XML格式的報關(guān)單數(shù)據(jù)。
B、下載解密軟件:選擇基礎數(shù)據(jù)管理-出口貨物報關(guān)單管理-報關(guān)單導入,點擊“客戶端工具(下載)”,將出口退稅客戶端工具下載至本地電腦。
C、解密報關(guān)單:解壓縮客戶端工具壓縮包后,雙擊快捷方式運行客戶端工具。電腦上插入電子口岸卡,輸入口岸卡密碼,選擇已下載至本地電腦的XML格式的報關(guān)單,點擊“開始解密”按鈕,進行出口報關(guān)單解密。
D、報關(guān)單導入:點擊“報關(guān)單導入”按鈕,選擇解密后的XML文件,點擊“確認”按鈕,完成關(guān)單導入。
E、數(shù)據(jù)檢查:報關(guān)單導入完成,勾選數(shù)據(jù),點擊“數(shù)據(jù)檢查”按鈕,系統(tǒng)彈窗提示匯率配置,輸入“當期匯率”,并點擊“保存”按鈕。
F、報關(guān)單生成明細(如使用智能配單,此步驟無需做):勾選檢查通過的數(shù)據(jù),點擊“報關(guān)單生成明細”按鈕,根據(jù)系統(tǒng)彈窗提示選擇對應業(yè)務名稱,點擊“確認”按鈕,界面跳轉(zhuǎn)至“生成出口明細”界面。界面跳轉(zhuǎn)后,基本信息可以進行編輯,各字段可依據(jù)稅務機關(guān)要求進行填寫。點擊“確認生成”,即可單獨生成對應的出口明細數(shù)據(jù)。
②增值稅專用發(fā)票管理:自動獲取的增值稅發(fā)票可用于智能配單或單獨進行外貿(mào)企業(yè)出口退稅進貨明細申報采集時生成進貨明細數(shù)據(jù)。
③智能配單:基礎數(shù)據(jù)管理獲取出口貨物報關(guān)單和增值稅專用發(fā)票后,在基礎數(shù)據(jù)智能配單模塊進行配單,可自動生成出口進貨明細申報表,無需再進行手工錄入數(shù)據(jù)。
④生成進貨明細:點擊基礎數(shù)據(jù)管理-增值稅專用發(fā)票管理的“生成進貨明細”按鈕,界面跳轉(zhuǎn)至“生成進貨明細”界面。篩選對應的進貨發(fā)票數(shù)據(jù),點擊“確認生成”,生成對應出口關(guān)聯(lián)號的進貨明細數(shù)據(jù)。注意:如果使用配單功能,無需操作生成進貨明細,生成明細后將不能進行配單操作。
(2)手工采集
明細數(shù)據(jù)手工采集包含了外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細申報和外貿(mào)企業(yè)出口退稅進貨明細申報(注意先錄入出口明細、再錄入進貨明細)。
外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細申報:在外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細申報頁面,點擊“新建”按鈕,頁面將彈出采集框。點擊“明細數(shù)據(jù)采集”-“外貿(mào)企業(yè)出口退稅進貨明細申報”,點擊“新建”,按照進貨發(fā)票錄入數(shù)據(jù)之后點擊“保存”。
3、生成申報數(shù)據(jù)
點擊“退稅申報”--“生成申報數(shù)據(jù)”,填寫對應“申報年月”和“批次”點擊“確認”。
4、數(shù)據(jù)自檢
勾選生成的數(shù)據(jù),點擊“數(shù)據(jù)自檢”按鈕。申報狀態(tài)顯示為“已自檢”;自檢情況顯示疑點個數(shù),點擊具體的數(shù)字可查看詳細的疑點描述。
5、正式申報
當沒有不可跳過疑點后,勾選數(shù)據(jù),點擊“正式申報”按鈕,可將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報。